Уважаемый пользователь!

Сервис «Вопрос – ответ» предназначен для подачи вопроса в режиме онлайн. Для этого Вам необходимо заполнить форму и определить категорию вопроса. Если Вы не знаете, к какой категории отнести вопрос, определите его в категории «Разное».

Задать вопрос
  • Вопрос №1125: / Автор: Марченко Татьяна Викторовна / Дата создания вопроса: 04.08.2016
    В мае 2016 года открыли филиал российской компании в г.Павлодар, встали на налоговый учет . В июне 2016 года получили свидетельство о постановке по НДС. Действие свидетельства начинается с 01/07/2016. Сдавать ли декларацию по форме 300 за 2 квартал 2016 года? Выручки за 2 квартал 2016 года нет, но есть услуги поставщиков и материалы с НДС, как быть с ними?
    Ответ:

    Добрый день, да необходимо сдать отчет

  • Вопрос №181: / Автор: Маншук / Дата создания вопроса: 30.09.2015
    облагается ли НДС возмещение недостачи материалов работником , если да, то на какую статью и пункт НК РК опираться. возникает спорный вопрос, что недостача это не реализация .
    Ответ:

    Добрый день,  по факту возмещения недостачи материально-ответственным лицом, данная сумма будет включена в доходо и подлежит налогообложению в общеустановленном порядке.

  • Вопрос №81: / Автор: Ахмиев Аскар Ануарович / Дата создания вопроса: 18.08.2015
    Добрый день! Наша компания АО "КБС" приобрела в РФ, полуприцепы цистерны 2015 года выпуска (произведены российской компанией по спец. заказу) для коммерческой деятельности нашей организации(перевозка нефтепродуктов), не для продажи. Должна ли наша компания оплачивать НДС на ввезеные цистерны? Так как ранее, мы приобретали седельные тягачи с территории ЕС и не оплачивали НДС, а брали методом зачета.
    Ответ:

    Добрый день, прошу перезвонить на 323213